Recálculo de Guias - DAS MEI - Parcelamento de débitos

Cálculo de Guias e Impostos para reduzir sua carga tributária

Identifique e corrija cobranças indevidas, recupere valores pagos incorretamente e reduza o impacto de multas e juros em sua empresa.

 
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Reprocessamento de Guias

Revise e recalcule valores de guias com base em dados atualizados ou correções necessárias.

Problemas que Resolvemos

Entendemos as dificuldades que você enfrenta com a complexidade tributária.

 

  Cobranças Indevidas

Erros de cálculo, aplicação incorreta de alíquotas e bases de cálculo equivocadas resultam em pagamentos a maior de impostos e contribuições.

 

 Multas e Juros Excessivos

Valores de multas e juros calculados incorretamente ou aplicados em situações onde caberia redução ou isenção conforme a legislação.

 

 

  Atrasos e Parcelamentos

Dificuldades em gerenciar pagamentos atrasados e parcelamentos, resultando em custos adicionais desnecessários e complicações fiscais.

 

Casos de Sucesso

Exemplos reais de economia gerada para nossos clientes

 
Tipo de Imposto
Problema Identificado
Economia Gerada
ICMS
Base de cálculo incorreta e créditos não aproveitados
R$ 32.450,00
PIS/COFINS
Exclusão indevida de créditos e inclusão de receitas não tributáveis
R$ 18.720,00
INSS
Aplicação incorreta de alíquotas e inclusão de verbas indenizatórias
R$ 15.300,00
IRPJ/CSLL
Despesas dedutíveis não consideradas e adições indevidas
R$ 27.850,00
Parcelamentos
Juros e multas calculados acima do permitido por lei
R$ 9.450,00

Benefícios do Nosso Serviço

Transformamos a complexidade tributária em oportunidades de economia.

 

 Análise Especializada

Revisão minuciosa de todos os tributos pagos, identificando oportunidades de economia e recuperação de valores.

 

 Redução de Multas e Juros

Aplicação correta da legislação para minimizar ou eliminar multas e juros em atrasos e parcelamentos.

 

 Segurança Jurídica

Todos os procedimentos realizados com base na legislação vigente, garantindo conformidade legal e reduzindo riscos fiscais.

 

Processo simplificado e transparente para sua tranquilidade.

Como Funciona

Análise Preliminar

Avaliamos suas guias e declarações para identificar potenciais oportunidades de economia.

Diagnóstico Detalhado

Realizamos um estudo aprofundado dos tributos pagos, identificando erros, cobranças indevidas e oportunidades de recuperação.

Recálculo e Documentação

Efetuamos os recálculos necessários e preparamos toda a documentação para suportar as correções e pedidos de restituição.

Implementação

Acompanhamos todo o processo de retificação, compensação ou restituição, garantindo que os valores sejam efetivamente recuperados.

Emissão de DAS MEI Retroativo com segurança e praticidade

Regularize seus pagamentos atrasados do DAS MEI, evite multas maiores, bloqueio do CNPJ e problemas com benefícios previdenciários.

Problemas que Resolvemos

Entendemos as dificuldades que você enfrenta com os pagamentos atrasados do DAS.

 Bloqueio do CNPJ

Atrasos prolongados podem levar ao bloqueio do seu CNPJ, impedindo emissão de notas fiscais e acesso a crédito e benefícios.

 Perda de Benefícios Previdenciários

Sem os pagamentos em dia, você pode perder direito a aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e outros benefícios do INSS.

 Acúmulo de Multas e Juros

Quanto mais tempo passar, maiores serão as multas e juros sobre os valores devidos, aumentando significativamente sua dívida.

Benefícios do Nosso Serviço

Transformamos a complexidade em simplicidade com nossa abordagem especializada.

 Regularização Completa

Emissão de todas as guias atrasadas com cálculo correto de multas e juros, garantindo a regularização total da sua situação.

  Rapidez no Processo

Emissão das guias em até 24 horas, permitindo que você regularize sua situação o quanto antes e evite mais problemas.

 Segurança e Conformidade

Todos os procedimentos realizados de acordo com a legislação vigente, garantindo que sua regularização seja válida e permanente.

Consequências do Não Pagamento

Entenda o que acontece quando o DAS MEI não é pago regularmente


Após 1 mês de atraso

Incidência de multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do valor devido, mais juros com base na taxa Selic.

 
 

Após 3 meses de atraso

Perda temporária da cobertura previdenciária, incluindo auxílio-doença e salário-maternidade.

 

Após 12 meses de atraso

Inclusão no programa de cobrança da Receita Federal, com possibilidade de inscrição na Dívida Ativa da União.

 

Após 2 anos de atraso

Risco de bloqueio do CNPJ e impossibilidade de emitir notas fiscais, além de restrições para obtenção de crédito.

 

Após 3 anos de atraso

Possibilidade de cancelamento do registro de MEI por inatividade, com perda de todos os benefícios do regime.

Parcelamento de Débitos Tributários para regularizar sua empresa

Negocie seus débitos fiscais com condições facilitadas, reduza multas e juros, e evite a inscrição na Dívida Ativa e outras penalidades.

Problemas que Resolvemos

Entendemos as dificuldades que você enfrenta com débitos tributários acumulados.

 

 Dívidas Acumuladas

Débitos fiscais que crescem com multas e juros, comprometendo o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa.

 

 Risco de Penalidades

Ameaça de inscrição na Dívida Ativa, protesto, execução fiscal, bloqueio de bens e outras sanções que podem inviabilizar o negócio.

 

 Complexidade da Negociação

Dificuldade em entender as regras, modalidades e condições dos programas de parcelamento oferecidos pelos órgãos fiscais.

 

Benefícios do Nosso Serviço

Transformamos a complexidade da negociação em soluções vantajosas para sua empresa. 

 

 Melhores Condições

Analisamos todas as opções disponíveis e negociamos as melhores condições de prazo, valor de entrada e redução de encargos.

 Planejamento Financeiro

Auxiliamos na organização do fluxo de caixa para garantir o cumprimento das parcelas e evitar a exclusão do programa.

 

 Regularidade Fiscal

Com o parcelamento ativo e em dia, sua empresa obtém a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), essencial para licitações e contratos.

Modalidades de Parcelamento

Conheça as principais opções disponíveis para regularizar seus débitos

 
Modalidade
Órgão
Débitos Abrangidos
Prazo Máximo
Redução de Multas/Juros
Parcelamento Ordinário
Receita Federal / PGFN
Tributos Federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, etc.)
60 meses
✘ Não
REFIS / PERT
Receita Federal / PGFN
Tributos Federais (programas especiais)
Até 180 meses
✔ Sim (variável)
Parcelamento Estadual
Secretaria da Fazenda Estadual
ICMS, IPVA, ITCMD
Variável (conforme estado)
✔ Sim (programas especiais)
Parcelamento Municipal
Prefeitura Municipal
ISS, IPTU, Taxas
Variável (conforme município)
✔ Sim (programas especiais)
Parcelamento MEI
Receita Federal
Débitos do DAS MEI
Até 60 meses
✘ Não
FAQ

Perguntas Frequentes

Quais tributos podem ser recalculados?

Praticamente todos os tributos podem ser recalculados, incluindo impostos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI), estaduais (ICMS), municipais (ISS), além de contribuições como INSS e FGTS. Também é possível recalcular multas, juros e encargos de parcelamentos tributários. A análise é personalizada conforme o perfil tributário de cada empresa.

 

Por quanto tempo posso recuperar tributos pagos incorretamente?

O prazo para recuperação de tributos pagos indevidamente ou a maior é de 5 anos, contados da data do pagamento indevido ou a maior, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional. Por isso, nossa análise geralmente abrange os últimos 60 meses de operação da empresa, maximizando as oportunidades de recuperação.

 
 

Por quanto tempo posso emitir guias DAS atrasadas?

É possível emitir guias DAS atrasadas referentes aos últimos 5 anos. Após esse período, os débitos prescrevem para fins de cobrança, mas ainda podem impactar seu histórico de contribuição previdenciária. Recomendamos regularizar o quanto antes para evitar o acúmulo de multas e juros, além de garantir seus direitos previdenciários.

 
 

Quais débitos podem ser parcelados?

Geralmente, a maioria dos débitos tributários federais, estaduais e municipais podem ser parcelados, incluindo impostos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc.), contribuições (INSS), taxas e multas. Débitos já inscritos em Dívida Ativa também costumam ser elegíveis. No entanto, existem algumas exceções, como débitos de tributos retidos na fonte ou descontados de terceiros (ex: IRRF sobre salários) e débitos do Simples Nacional que não foram transferidos para a Dívida Ativa.

 

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